Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-898.363,19 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-898.363,19 €
58,55%
-508.807,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-508.807,72 €
33,16%
-87.496,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-87.496,63 €
5,70%
-13.934,42 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.934,42 €
0,91%
-11.866,36 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.866,36 €
0,77%
-7.022,16 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.022,16 €
0,46%
6.668,42 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.668,42 €
0,43%
146,22 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
146,22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 6.814,64 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.527.490,48 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.520.675,84 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.520.675,84 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.520.675,84 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.535.788,27 € |
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | |
30: globaler Minderaufwand | 0 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.535.788,27 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |